Auditores hallan un boquete de RD$18,967 millones en Aduanas

La Cámara de Cuentas emite una opinión adversa tras detectar 44 irregularidades en la gestión de la entidad recaudadora entre 2016 y 2019, marcada por fondos fuera del control estatal y compras al margen de la ley.

Un extenso análisis financiero a la Dirección General de Aduanas (DGA) ha puesto al descubierto un entramado de desórdenes administrativos y contables durante el período 2016-2019. El informe oficial de la Cámara de Cuentas señala 44 fallas operativas que suman RD$18,967,840,743 en inconsistencias.

Los auditores concluyeron que los balances presentados por la entidad recaudadora no reflejan la realidad de sus finanzas. Aunque los fiscalizadores aclararon que el monto total no equivale de forma automática a dinero sustraído, la magnitud de los hallazgos retrata un descontrol severo en el manejo de los fondos públicos.

El mayor fallo: fondos fuera del control estatal

La irregularidad de mayor peso económico asciende a RD$11,164,213,895. Esta suma corresponde a ingresos que Aduanas omitió depositar en la Cuenta Única del Tesoro, el mecanismo legal diseñado para centralizar y fiscalizar el dinero del Estado.

Al dejar estos recursos fuera del circuito central, la institución operó sin la supervisión que exige la legislación presupuestaria. A esto se le suma la ausencia de respaldo documental para transacciones que alcanzan los RD3,662,724,405, así como un inventario físico no verificado por más de RD2,236 millones.

Compras directas y licitaciones fraccionadas

El documento fiscalizador también expone violaciones sistemáticas a las normas de contratación pública. Durante la gestión auditada se realizaron pagos por RD128,160,849yRD8,494,300 sin utilizar procesos formales de selección de proveedores.

Para eludir las licitaciones públicas, la institución fraccionó compras por un valor de RD69,770,000. Asimismo, se detectaron desembolsos por RD274,311,538 emitidos sin las facturas correspondientes y contrataciones de obras por RD$40,175,381 que ni siquiera figuraban en el Plan Anual de la entidad.

Duplicidad de sueldos y anomalías en la nómina

El área de recursos humanos mostró fallas significativas. La auditoría documentó que diversos empleados de Aduanas cobraban de forma simultánea en otras instituciones del Estado, sumando montos de RD19,292,658yRD8,781,102 en duplicidades salariales.

De igual manera, la entidad entregó RD812,955 en bonos navideños a personas que no figuraban en los registros oficiales de empleados. También se autorizaron pagos improcedentes por RD32.2 millones e indemnizaciones en exceso que superan los RD$14 millones.

Plazo de 25 días para correcciones

Ante el cúmulo de hallazgos, la Cámara de Cuentas otorgó un plazo de 25 días a las autoridades de la DGA para que elaboren y entreguen un Plan Correctivo formal. El órgano fiscalizador intimó a la institución a cumplir de inmediato con la Ley de Compras y Contrataciones, al tiempo que ordenó iniciar los trámites para recuperar los fondos pagados de manera duplicada o sin el debido soporte documental.

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